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我们是事业单位下属的独核的企业,收到一笔事业单位转来的工程款,又转给了上级事业单位,应该如何做账?

提问时间:2023-12-12 05:33 | 栏目 分享 举报已浏览【1410】次

收到工程款 借:银行存款  贷:应收账款 XXX  对吗?转出时如何做会计分录?

匿名网友 2023-12-12 05:38 精选回答

应收账款是指应当收取交易款项尚未收取到账的发生额,期末余额是借方的,反映尚未收回的应收而未收到的款额;贷方余额反映超收款额。您的企业与上级事业单位之间收付资金发生额,应当属于上下级资金临时下拨往来款项,建议按以下分录作账务处理:一、收到时:借:银行存款,贷:其他应付款——X(上级事业单位名称)。二、转回时:借:其他应付款——X(上级事业单位名称),贷:银行存款。

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